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Relatório de Auditoria nº 08/Paint 2015 - Patrimônio Bens Móveis
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por Joice Arantes Luciano
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publicado
07/03/2016
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última modificação
19/07/2018 10h37
Esta ação foi desenvolvida com vistas a:
- Analisar os procedimentos utilizados para transferências internas de bens móveis patrimoniados;
- Avaliar a documentação de registro de aquisição de bens, tipo: Notas Fiscais, Notas de Empenho, dentre outros;
- Analisar os procedimentos adotados para as possíveis baixas e/ou incorporações patrimoniais.
- Comprovar a realização do inventário físico e do tombamento dos bens, permitindo a consolidação das informações sobre todo o patrimônio do Cade.
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Acesso à Informação
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2015
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Relatórios de Auditoria Interna
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Relatório de Auditoria nº 07/Paint 2015 - Processos de Pagamento
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por Joice Arantes Luciano
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publicado
16/01/2016
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última modificação
19/07/2018 10h37
Esta ação foi desenvolvida com vistas a:
- Verificar se os objetos contratuais estão sendo executados em conformidade com o Contrato;
- Avaliar os procedimentos de controle pelos fiscais dos contratos indicados por Portarias;
- Verificar controle de registros de contratos;
- Verificar o cumprimento das cláusulas contratuais, o acompanhamento e o gerenciamento da execução dos serviços contratados.
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2015
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Relatórios de Auditoria Interna
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Relatório de Auditoria nº 05/Paint 2015 - Patrimônio Imobiliário
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por Joice Arantes Luciano
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publicado
11/11/2015
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última modificação
19/07/2018 10h37
Esta ação foi desenvolvida com vistas a:
- Analisar a suficiência da estrutura de pessoas do Cade para gerir o bem imóvel sob sua
responsabilidade;
- Averiguar sobre a existência de uma estrutura tecnológica para gerir o imóvel;
- Analisar a correção e completude dos registros do imóvel no Sistema de Gerenciamento dos
imóveis de Uso Especial da União – SPIUnet;
- Verificar a eficiência da gestão do imóvel sob responsabilidade do CADE.
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2015
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Relatórios de Auditoria Interna
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Relatório de Auditoria nº 04/Paint 2015 - Rol de Responsáveis
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por Joice Arantes Luciano
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publicado
02/10/2016
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última modificação
19/07/2018 10h37
Esta ação foi desenvolvida com vistas a verificar a ocorrência de restrições e desconformidades no lançamento do Rol de Responsáveis e se foram tomadas providências no sentido de sanear as inconsistências que, por ventura tenham ocorrido.
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2015
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Relatórios de Auditoria Interna
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Relatório de Auditoria nº 03/Paint 2015 - Plano de Providências Permanente
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por Joice Arantes Luciano
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publicado
04/09/2015
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última modificação
19/07/2018 10h37
Esta ação será desenvolvida com vistas a:
- Acompanhar a atualização e implementação do Plano de Providências Permanente.
- Acompanhar os atos dos gestores no tocante ao atendimento das recomendações feitas pelos órgãos de controle durante o exercício e também verificar as ações que estão sendo desenvolvidas para cumprir o que foi proposto no plano de providências.
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2015
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Relatórios de Auditoria Interna
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Relatório de Auditoria nº 02/Paint 2015 - CGTI
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por Joice Arantes Luciano
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publicado
12/08/2015
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última modificação
19/07/2018 10h37
Esta ação foi desenvolvida com vistas a:
- Verificar os controles internos existentes, no âmbito da DA, das questões referentes ao gerenciamento das Coordenações e Divisões subordinas à diretoria, em especial a Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação (CGTI);
- Identificar pontos de melhoria e boas práticas no intuito de aprimorar a gestão e os processos de trabalho.
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2015
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Relatórios de Auditoria Interna
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Relatório de Auditoria nº 01/Paint 2015 - Almoxarifado
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por Joice Arantes Luciano
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publicado
29/06/2015
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última modificação
19/07/2018 10h37
Esta ação foi desenvolvida com vistas a:
- Evitar possíveis danos relacionados à forma de armazenagem/estocagem, testando e avaliando os atuais;
- Verificar se a quantidade de material adquirida é coerente com a realidade de consumo do órgão;
- Acompanhar e avaliar o fechamento de balanço mensal, confrontando os números de requisições feitas com os quantitativos de aquisições e estoque;
- Verificar a existência e a aplicação da normativa interna sobre controle, movimentação e estoque de materiais, a existência e o cumprimento das rotinas e procedimentos e a utilização de sistema de controle, visando garantir o funcionamento adequado do almoxarifado.
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2015
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Relatórios de Auditoria Interna
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Relatório de Auditoria nº 01/Paint 2016 - CGTI
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por Joice Arantes Luciano
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última modificação
19/07/2018 10h29
Esta ação foi desenvolvida com vistas a:
- Acompanhar a execução do PDTI;
- Verificar os controles internos existentes, no âmbito da CGTI, das questões referentes ao gerenciamento da coordenação;
- Identificar pontos de melhoria e boas práticas no intuito de aprimorar a gestão e os processos de trabalho.
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Relatórios de Auditoria Interna